高端财经网 > 要闻 > 正文

金融圈惊呆了市值300多亿一年净亏损超1000亿前董事长已被执行死刑

2021-08-19 08:09:51  阅读:99684 来源:中国基金报
金融圈惊呆了市值300多亿一年净亏损超1000亿前董事长已被执行死刑

  原标题 金融圈惊呆了!市值300多亿,一年净亏损超1000亿,前董事长已被执行死刑

  好家伙。18日晚间,金融圈集体炸锅了。

  中国华融,财政部成立的国有金融企业,中国四大金融资产管理公司之一,在8月1日的时候宣布延迟发布年报,直到2021年的8月,也就是18日晚间,才出2020年财报数据。

  结果一出,就爆了个大的,2020年巨亏超1000亿!

  截至2020年6月末,中国华融第一大股东为财政部,持股61.41%;社保基金为第二大股东,持股6.34%,其余股东持股均在5%以下。

  财报还显示,截至2020年6月末,中国华融总资产为17315.14亿元,总负债为15634.87亿元,资产负债率为90.3%;负债中,借款为7660.81亿元,应付债券及票据为3388.58亿元。

  中国华融预计2020年亏损超千亿

  2021年8月18日,中国华融发布《盈利警告》。

  其中显示,经初步测算,本集团2020年度经营业绩预计将出现亏损,归属于本公司股东的淨亏损预计为人民币1,029.03亿元。

  从上年同期业绩看,2019年度,归属于该公司股东的净利润为人民币14.24亿元,2019年度,基本每股收益为人民币0.04元。

  巨亏1000亿,什么概念?平均一天得烧掉2.8亿元人民币,节假日不停的那种,而中国华融的港股市值也才330多亿人民币。

  另外,再来对比一下,去年A股亏最多的还是海航的近700亿。

  中国华融成立于2012年9月28日,是四大AMC之一,主业为经营处置不良资产。截至2020年6月末总资产超过1.7万亿元。它的前身是成立于1999年的中国华融资产管理公司

  1999年11月1日,中国华融前身中国华融资产管理公司成立,是国务院批准设立的四大AMC之一,设立的初衷旨清理我国经济体制改革转轨过程中所积累的呆坏账,其中商业银行过度放贷产生的大量不良资产更是四大AMC所要剥离处置主要内容。

  然而在发展的过程中,四大AMC业务早已不限于不良资产的处置。

  2004年,财政部即发布《金融资产管理公司有关业务风险管理办法》,四大AMC业务逐渐由政策化转向商业化。也正是在此期间,四大AMC均开启了金融版图扩张的过程,其中又尤以中国华融发展最为迅猛。

  2015年10月30日,中国华融在香港上市后,开始在主业之外大力发展其他业务,迅速成为了拥有银行、证券、租赁、信托、期货、消费金融等金融牌照的大型金控集团。2017年,中国华融被评为“最会赚钱的前30家中国企业”之一。

  2009年净利润只有4.03亿元,但2017年达到265.88亿元,9年间利润翻了近65倍。但是,激进的扩张步伐也让中国华融逐渐偏离主业,风险暗藏。财报显示,自2017年后,中国华融主业盈利能力转弱,信贷类、海外投资等高风险项目占比较大。

  没想到,干不良资产的最后把自己变成不良资产。

  怎么亏了1000亿?华融的公告也给出了答案。

  公告显示,2020年,随著原董事长赖小民受贿、贪污、重婚案的开庭审理和宣判,本集团对其任职期间激进经营、无序扩张造成的风险资产持续清理和处置,在此同时,新型冠状病毒肺炎疫情(‘新冠疫情’)造成的市场衝击,部分客户履约能力下降,当期部分资产质量加速劣变。对此,本集团对风险资产进行了全面审视、评估及减值测试,当期确认了信用减值损失和公允价值百科变动损失,对经营业绩造成了非常重大的影响。

  一是对集中处置存量风险资产进行减值测试。在2019年海外业务整合基础上,由华融华侨资产管理股份有限公司(下称华融华侨)在中国华融集团范围内整合分、子公司部分存量资产,进行集中管理处置,完成了华融华侨股权转让的立项审批,于2020年4月8日发布了潜在出售事项的公告,但至2020年末,该项转让未能按计划实施。华融华侨对集中管理资产进行了全面审视评估,计提了信用减值损失和公允价值百科变动损失。

  二是对当期资产风险审慎评估信用减值损失。2015年至2017年快速增长的收购重组类项目和固定收益类项目于2020年集中到期。资产形成的历史原因和当期市场影响交织,叠加新冠疫情严重冲击和市场“爆雷”事件,客户履约能力受到较大影响,相关资产质量也较前期承压。经全面审视和评估风险,计提了信用减值损失。

  三是部分附属公司风险冲击了集团经营业绩。相关金融服务附属公司资管计划底层资产风险加速暴露。资产管理与投资分部中的部分附属公司风险资产劣变。经全面审视和评估风险,此部分子公司计提了信用减值损失和公允价值百科变动损失。

  2009年1月,赖小民上任中国华融资产管理公司党委副书记、总裁等职,2012年9月起任中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长。将自己来到华融以后的心态概括为“既来之,则安之,则干之”。

  2021年1月5日,天津市第二中级人民法院以受贿罪、贪污罪和重婚罪,判处赖小民死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。赖小民上诉后,天津市高级人民法院裁定驳回上诉,维持原判,并报请最高人民法院核准。

  最高人民法院经复核确认:赖小民身为国家工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益,利用职权和地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为他人谋取不正当利益,索取、非法收受他人财物共计折合人民币17.88亿余元;赖小民身为国家工作人员,利用职务上的便利,非法占有公共财物共计人民币2513万余元;赖小民有配偶而长期与他人以夫妻名义共同生活。

  2021年1月29日上午,天津市第二中级人民法院依照法定程序对赖小民执行了死刑。

  拟引入中信集团等战略投资者

  中国华融在港交所发布公告显示,该公司董事会宣布,8月18日中国华融与中国中信集团有限公司、中保投资有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、远洋资本控股有限公司签署了投资框架协议。

  中国华融同时称,受限于相关监管机构的批准和同意且不影响其在港交所的上市地位,这5家公司拟通过认购该公司新发行股份的方式对其进行战略投资,潜在战略投资倘获实施将有效补充公司资本,进一步夯实可持续经营的基础,保证其满足监管要求。

  中信股份在港交所发布公告称,就中国华融拟引入中国中信集团有限公司等战略投资者的公告,该公司与控股股东中信集团了解,潜在战略投资倘获实施,中信集团将成为中国华融之主要股东。

  市场人士分析,中信集团参与本次潜在战略投资,一方面应该是看好不良资产管理的行业赛道。在当前经济转型升级和监管趋严等背景下,不良资产管理市场需求大,行业进入景气上升周期。华融公司在不良资产管理领域的行业经验、项目资源、客户资源等方面也已有一定积累。另一方面,中信集团已具有较为明显的综合金融优势,此举可进一步完善中信集团在不良资产管理领域的战略布局,提升其在国家经济转型升级中的服务能力。

  谈及引进战略投资者后公司未来业务发展战略,前述新闻发言人表示,未来中国华融将坚决落实中央金融工作部署,在党中央、国务院及大股东、监管机构的指导下,立足金融资产管理公司功能定位,坚持回归主责主业,加快推进业务转型,服务国家发展战略需要,运用“投资+投行”的手段,大力拓展实质性问题企业重组,积极开展国企主辅业剥离、大型实体企业纾困、城市更新、违约债券收购、破产重整以及高风险中小金融机构风险处置等业务,不断提高主业发展质量和内部管理水平,增强逆周期调节工具和救助性金融功能,提升服务实体经济的质效。

  中国华融新闻发言人就近期媒体关注问题答记者问

  2021年8月18日,中国华融发布《内幕消息 潜在战略投资》《盈利警告》,引起媒体关注。中国华融新闻发言人就有关问题答复如下。

  问题一:中国华融发布《盈利警告》,预计2020年度经营业绩将出现亏损,归属于公司股东的净亏损预计人民币1029.03亿元。请问业绩亏损的主要原因是什么?

  答:2020年,随着原董事长赖小民受贿、贪污、重婚案的开庭审理和宣判,中国华融对其任职期间激进经营、无序扩张造成的风险资产持续清理和处置,在此同时,新型冠状病毒肺炎疫情(“新冠疫情”)造成的市场冲击,部分客户履约能力下降,当期部分资产质量加速劣变。对此,我公司对风险资产进行了全面审视、评估及减值测试,当期确认了信用减值损失和公允价值百科变动损失,对经营业绩造成了非常重大的影响。

  一是对集中处置存量风险资产进行减值测试。在2019年海外业务整合基础上,由华融华侨资产管理股份有限公司(“华融华侨”)在中国华融集团范围内整合分、子公司部分存量资产,进行集中管理处置。我公司完成了华融华侨股权转让的立项审批,于2020年4月8日发布了潜在出售事项的公告,但至2020年末,该项转让未能按计划实施。华融华侨对集中管理资产进行了全面审视评估,计提了信用减值损失和公允价值百科变动损失。

  二是对当期资产风险审慎评估信用减值损失。2015年至2017年快速增长的收购重组类项目和固定收益类项目于2020年集中到期。资产形成的历史原因和当期市场影响交织,叠加新冠疫情严重冲击和市场“爆雷”事件,客户履约能力受到较大影响,相关资产质量也较前期承压。经全面审视和评估风险,我公司计提了信用减值损失。

  三是部分附属公司风险冲击了集团经营业绩。相关金融服务附属公司资管计划底层资产风险加速暴露。资产管理与投资分部中的部分附属公司风险资产劣变。经全面审视和评估风险,此部分子公司计提了信用减值损失和公允价值百科变动损失。

  需要说明的是,当期计提的信用减值损失和公允价值百科变动损失,增强了公司风险资产处置的财务基础,并不代表终级损失。

  问题二:公司目前经营状况如何?是否具备可持续经营能力?

  答:目前我公司经营正常,各项业务稳步开展。同时,公司实施资本补充规划,已刊发潜在战略投资公告,拟主动引入战略投资者,有效补充资本,提升风险抵补能力,确保可持续经营基础。

  在各有关方面的坚定支持下,我公司有能力、有条件、有信心继续深入贯彻落实党中央、国务院和银保监会各项工作部署,紧紧围绕国家对资产管理公司的功能定位,按既定发展战略持续推进化险瘦身,加快主业转型,加快存量风险攻坚。健全公司治理,强化风险内控机制,增强内生发展动力,持续将高质量新华融建设向纵深推进。

  问题三:公司业绩大规模亏损对公司流动性造成多大影响?未来到期的公司债券能否如期足值兑付?是否会对存量债务进行重组?

  答:我公司把握货币政策和监管政策导向,密切监测市场流动性状况,严格开展风险监测和控制,与金融机构保持正常稳定资金往来,流动性充足,境内外债券按期兑付,流动性风险可控。

  中国华融始终以负责任态度认真履行债务偿付义务。4月1日至8月18日,中国华融及旗下子公司已如期足额兑付到期境内外债券共94只,金额共计633.44亿元人民币。与此同时,公司目前资金状况良好,对未来到期债券兑付已做出妥善安排和充足准备。

  公司正在积极推进引进战略投资事宜,拟通过发行新股份的方式引入多个投资者对公司进行增资,仅涉及资本重组,并无计划进行债务重组。

  问题四:公司本次大规模计提拨备后的资产质量如何?

  答:我公司严格执行国际财务报告准则第9号的要求,全面审视评估经营资产风险,持续优化减值计量模型,合理计提减值准备。公司拨备计量结果符合会计准则要求,合理反映当前的资产质量和风险状况。

  2020年,我公司确认信用减值损失和公允价值百科变动损失,夯实了资产价值百科,增强了风险资产处置的财务基础。下一阶段,我公司将在此基础上,持续开展化险清收,挖掘存量资产价值百科,抓住市场机遇加快处置,全力减少终极亏损金额。

  问题五:公司发布公告称将引进战略投资,请问目前引战进展如何?是否已确认战略投资者名单及增资金额?

  答:我公司于2021年8月18日分别与中国中信集团有限公司、中保投资有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、远洋资本控股有限公司签署了投资框架协议。上述机构拟通过认购我公司新发行股份的方式对我公司进行战略投资。潜在战略投资倘获实施将有效补充公司资本,进一步夯实我公司可持续经营的基础,保证我公司满足监管要求。

  框架协议不属于具有约束力的正式股份认购文件。引进战略投资相关工作正在推进中,有关交易确定后,公司将遵照信息披露规则适时公告。

  问题六:中国华融前期公告拟转让华融交易中心、华融消费金融股权,并重组华融信托股权,请问转让子公司股权的主要考虑是什么?是否会对公司经营产生较大影响?几家子公司目前是否已有意向入股机构?未来是否还有转让其他子公司的打算?

  答:近年来,在监管部门“回归本源、聚焦主业”的指导下,金融资产管理公司积极研究回归主业,有序推进机构瘦身。我公司拟转让华融交易中心、华融消费金融股权,重组华融信托股权,均是落实监管要求、突出不良资产主业的具体举措,是公司稳步推进机构瘦身的正常股权转让行为。转让上述子公司股权,对公司经营的影响是正向的、积极的。目前,上述子公司股权转让或重组项目正在推进中,后续进展情况,请以公司公告为准。

  按照监管回归主责主业要求,公司对非主业、无优势、无业务协同的相关子公司优化整合方案也在进行研究,后续如有实质性进展,会遵照信息披露原则适时公告。

  问题七:请问引进战略投资者后,公司未来业务发展战略是什么?

  答:未来,中国华融将坚决落实中央金融工作部署,在党中央、国务院及大股东、监管机构的指导下,立足金融资产管理公司功能定位,坚持回归主责主业,加快推进业务转型,服务国家发展战略需要,运用“投资+投行”的手段,大力拓展实质性问题企业重组,积极开展国企主辅业剥离、大型实体企业纾困、城市更新、违约债券收购、破产重整以及高风险中小金融机构风险处置等业务,不断提高主业发展质量和内部管理水平,增强逆周期调节工具和救助性金融功能,提升服务实体经济的质效。

股民福利!金牛、茅台、手机……任务“豪”礼,等你来拿>>

责任编辑:王涵

原标题:金融圈惊呆了市值300多亿一年净亏损超1000亿前董事长已被执行死刑

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!